根据学院内部审计工作计划,我处派出审计组自2024年7月8日起对学院信息化建设管理情况开展专项审计调查,现将有关事项公示如下:
一、审计工作要求
1.依法审计,严格按规定程序审计;
2.认真审查内部控制文件、项目资料、运维记录、资金执行情况等,请相关部门给予支持;
3.按规定取证;
4.实行审计双向承诺制度;
5.注意听取被审计单位及相关人员的意见、建议。
二、审计工作纪律
严格执行有关廉政工作规定,实行廉政建设责任制。以上公示,欢迎大家监督。有关审计工作方面的意见、建议和要求,以及需要反映被审计对象有关问题,请直接与审计组联系。(联系电话:025-52880349,办公地点:行政楼B楼205室)
如发现审计人员违反审计纪律的,可向院纪检监察室举报。
审计处
2024年7月8日