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江苏警官学院审计处审计公示(2024年第12号)

发布者:审计处 [发表时间]:2024-07-08 [来源]:投资审计 [浏览次数]:

根据学院内部审计工作计划,我处派出审计组自2024年7月8日起对学院信息化建设管理情况开展专项审计调查,现将有关事项公示如下:

一、审计工作要求

1.依法审计,严格按规定程序审计;

2.认真审查内部控制文件、项目资料、运维记录、资金执行情况等,请相关部门给予支持;

3.按规定取证;

4.实行审计双向承诺制度;

5.注意听取被审计单位及相关人员的意见、建议。

二、审计工作纪律

严格执行有关廉政工作规定,实行廉政建设责任制。以上公示,欢迎大家监督。有关审计工作方面的意见、建议和要求,以及需要反映被审计对象有关问题,请直接与审计组联系。(联系电话:025-52880349,办公地点:行政楼B楼205室)

如发现审计人员违反审计纪律的,可向院纪检监察室举报。

                                  审计处

                                2024年7月8日