2016年学院审计室在学院党委、行政的领导及主管机关业务部门的关心指导下,主动贴近学院中心工作,服务大局,扎实工作,充分发挥内部审计在学院治理中审计服务监督保障功能。全年完成审计项目81项,审计总资金14.39亿元,发现问题资金2809.43万元,为学院增收节支7468.02万元,提出审计建议108条,参加全国性学术会议1次,撰写业务论文3篇,其中在核心期刊发表1篇。院党委、行政对内部审计工作十分重视,近日学院主要领导对审计工作作出重要批示。
12月12日,学院党委书记尚建荣同志在《关于对学院中央财政支持地方高校发展专项资金审计调查报告》上作出批示“审计建议很重要,请兰青院长分解各院领导按分工整改,严格执行责任制”,学院党委副书记、院长张兰青同志在报告上作出批示“请院领导和相关系部按尚书记批示抓好整改”。
12月19日,学院党委副书记、院长张兰青同志在学院审计室《2016年内部审计工作小结》上作出批示“审计室在人少事多的情况下,充分发挥职能作用,取得了显著成绩,望再接再厉,严格履职尽责切实把好审计关”。
学院审计室将按照学院领导批示精神,继续做好2017年度学院内部审计工作,为服务学院事业发展多做贡献。
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