2012年学院内部审计工作指导思想和总体思路是:以科学发展观为指导,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,进一步抓好审计业务工作,进一步抓好内部审计队伍建设,进一步抓好学院内部审计工作规范化建设,积极探索绩效审计,充分发挥“免疫系统”的功能,提高资金使用效益。根据学院重点工作和主管机关的有关文件要求,2012年学院内部审计工作要点如下:
一、内部审计业务工作计划
(一)根据省教育厅《关于印发< 江苏省省属高校预算执行和决算审计实施办法>的通知》精神,结合学院实际情况,对学院二级核算部门(独立核算非法人单位)2011年财务收支审计(审计调查)工作安排如下:
1、龙潭校区预算执行及财务收支情况审计调查;
2、浦口校区预算执行及财务收支情况审计调查;
3、后勤处膳食科财务收支情况审计;
4、学院培训楼财务收支情况审计;
(二)常规财务审计工作安排
5、2011年度学院科研经费使用情况财务审计;
6、学生公寓楼竣工决算财务审计;
(三)绩效审计及经济责任审计工作安排
7、中央财政资金资助地方高校发展项目跟踪审计;
8、对学院优势学科建设工程专项资金跟踪审计;
9、根据学院相关部门委托,适时开展干部经济责任告知工作和经济责任审计工作;
(四)固定资产投资项目审计工作安排
9、学院修缮工程的决算审计工作;
10、参加学院大宗物资采购及招标文件、合同的审核;
11、主校区建设跟踪审计工作;
(五)审计调查工作安排
12、根据学院2011年度各项目财务预算执行情况,开展一项专项经费审计调查工作;
13、根据学院领导及相关部门的要求开展审计调查工作安排;
二、内部审计质量建设工作
14、根据学院内部审计工作规范,开展内部审计质量建设工作;
15、根据《江苏省内部审计质量评估手册》要求,适时开展自评工作;
三、内部审计队伍建设
16、专职审计人员的业务培训与其他高校业务经验交流工作;
17、内部审计网络员的培训工作;
18、积极参加内部审计理论研讨活动,力争有所突破。
以上为学院2012年内部审计工作的初步安排,在计划的实施过程中还将根据学院的中心工作进行调整。
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