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认真做好学院2008年内部审计的总结工作

发布者: [发表时间]:2009-04-21 [来源]: [浏览次数]:

为了进一步做好学院内部审计工作,院审计室认真做好2008年学院内部审计总结工作。在抓好队伍和制度建设的基础上,审计室全年完成审计项目25项,参与大宗物资采购及招投标26项,审核招标文件、合同各26份。审计资金总额4950.57万元,其中财务审计1653.15万元,基建工程财务决算审计2542.75万元,基建修缮工程结算审计754.67万元,核减工程造价46.52万元。此外,还完成审计调查等其他工作。

2009年学院的内部审计工作仍将紧密围绕学院中心工作,一方面根据省教育厅“扬州会议”精神,逐步做好内部审计的转型工作,由传统的审计逐步向内控审计、管理审计转变;另一方面,做好浦口主校区建设的跟踪审计工作。为了做好新校区建设中的跟踪审计工作,学院聘用了两名具有中级工程造价执业资格内部审计人员。目前两名工作人员已到岗,审计室组织他们对学院规章制度、内部审计准则及内部审计人员的职业道德的学习。