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江苏警官学院召开党委审计委员会第二次会议

发布者:周荣宇 [发表时间]:2021-03-26 [来源]: [浏览次数]:

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3月25日,江苏警官学院召开党委审计委员会第二次会议,深入学习习近平总书记关于审计工作的重要指示和省委常委会关于审计工作的部署,听取学院2020年内部审计工作情况汇报,审定学院2021年内部审计工作要点,研究确定了学院2021年经济责任审计项目计划。

公安厅党委委员、学院党委书记、学院党委审计委员会主任夏存喜主持会议并讲话,学院党委审计委员会副主任张兰青、封野、钱武华、刘艳芳及院党委审计委员会全体成员参加会议,政治部人事处、后勤管理处、智慧校园建设办公室、安德门校区管理委员会负责人和审计委员会办公室全体同志列席会议。

夏存喜指出,近年来,学院根据上级部署要求,扎实开展内部审计工作,切实发挥审计专门监督作用,有效提高了资金使用绩效,防范了经济风险,促进了党风廉政建设,提升了内部治理水平,推动了高质量发展。

夏存喜强调,要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照省委常委会的部署要求,切实提高政治站位,增强大局意识,全面加强党对审计工作的领导,充分发挥学院党委把方向、谋大局、定政策、促改革的作用,把党委的领导贯穿内部审计工作全过程各环节,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系。

夏存喜指出,学院正处于一个新的发展机遇期,内部审计工作必须立足新阶段、把握新机遇、开拓新思路、开创新局面。要把落实习近平总书记重要指示要求,推动中央、省部各项政策和学院党委决策部署落地见效和落实学院内控制度情况作为工作重点,抓好风险防范控制,着力推进内部审计全覆盖。要加强与纪检监察、巡察、组织人事等部门配合,推动构建“大监督”格局,做到审计结果共用、信息共享,充分发挥好权力运行“紧箍咒”作用,促进内管干部严格依法依规履行职责、行使权力、开展工作。

夏存喜强调,内部审计工作要主动适应形势任务变化和学院事业发展需要,实现提档升级。要转变审计理念,坚持监督与服务并重,坚持系统观念,在精准“治已病”的同时,立足“防未病”,对审计发现问题进行梳理分析,找出症结,有的放矢地提出整改意见建议。要创新审计方式,注重审计项目和组织方式“两统筹”,积极探索融合式、嵌入式、“1+N”等组织方式,实现“一审多果,一果多用”。要加强审计信息化建设,创新“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计模式,增强内部审计的时效性和穿透性。要抓好审计整改,针对审计查处的问题压紧压实整改责任,落实整改措施,确保整改到位。各部门要立足本职认真做好省委巡视、省教育厅、省审计厅对学院审计发现问题的整改工作,审计委员会办公室要加强督促检查,切实履行协助学院主要负责人抓审计整改的职责。

夏存喜强调,党委审计委员会和党委审计委员会办公室要认真履行职能,各中层部门特别是主要负责同志要积极支持配合内部审计工作,自觉接受审计监督,按照审计建议不断完善各项规章制度,加强内控机制建设,提高内部治理能力。学院相关部门要关心支持内审机构建设,完善岗位设置,配强专业力量。审计人员要提高政治站位,坚持依法依规开展内部审计工作,不断提升专业能力素质,促进内部审计工作高质量发展。